老师:我个体工商户,小规模,是定期定额,这个在3月份还 问
老师:你回复的不太明白,就是一个人只有个体户不用汇算?不用看是查账征收还是定期定额的吗? 答
老师请教一下,就一般纳税人而言,增值税是依据:销项 问
你好,对于一般纳税人,只有专用发票才能抵扣进项,对于开出去的销售发票,不管是专票和普票,都算是收入,形成销项税额,应纳增值税=销项税额-进项税-进项税额转出 答
请问24年购买了一批办公用品,发票未到,销货清单入 问
请问老师,当时入账的时候是一次性折旧摊销,现在需要调整成按月折旧吗? 答
请问计入长期待摊费用的项目完工后暂时没有投入 问
要,计入长期待摊费用的项目完工后暂时没有投入使用,需要进行摊销 答
老师.9810和0110和9710这三种模式是什么样的呀 问
那走这种9710和9810的难点是哪里呀,比如是亚马逊 答

外包业务是不是,借银行存款贷主营业务收入 应交税费 外包 借主营业务成本 贷银行存款????
答: 你好,是的,是这样做账务处理的
老师咨询个问题 :假设收政府经费100万,收到做分录:借:银行存款100万,贷:递延收益100万。然后发生支出共50万费用。其中损益科目发生额48万,进项税额2万。那请问递延收益结转收入金额该怎么确定?借:递延收益48万吗贷:主营业务收入48万 还是:借:递延收益50万,贷:主营业务收入 50万? 1.成本费用-支出金额,我不理解,这个支出金额是不是不含销项税的?2.我上面分录收入写错了,应该 是营业外收入。 正确流程是不是这样:1.借:银行存款 100 贷:递延收益-政府补助100 2.发生支出:借:递延收益 50 贷:营业外收入50(这个50支出有2万是销项税)我现搞不明白的,这2万的销项税该怎么处理?
答: 你好,学员,2万的是进项税,计入账面的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,我们2020年3月份收了一笔款,开了票,然后在12月份没合作了,退了这笔款项(没开票),我做了分录是借主营业务收入-3287.13 贷银行存款 3287.13,我们值税362130.19 所得税是 359235.63 ,那我营业外收入是392.57,那相差的数据就是-3287.13+392.57=2894.56,税局那边让现在去更正申报表,那我这个更正申报表要填哪个表?
答: 你好 ; 你意思是3月收到款了。 后面取消业务 就全额退款给对方了。 红冲收入 要退增值税和附加税以及所得税吗

