送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-10 12:45

你好 ;     你意思是3月收到款了。    后面取消业务 就全额退款给对方了。 红冲收入   要退增值税和附加税以及所得税吗  

咕噜咕哎咕 追问

2021-09-10 12:51

没有全额退给对方。扣除了税费,现在是增值税收入和企业所得税收入不一致,要更改申报表

meizi老师 解答

2021-09-10 12:54

 你好     去开红字发票 同时红冲收入和增值税 。然后按当期收入 减去红冲的收入 来报所得税和增值税    就会一致的。  改你申报表和报表   

咕噜咕哎咕 追问

2021-09-10 13:28

老师,意思是我这个月开红字发票嘛,改申报表是改2020年汇算清缴的嘛?是直接更改营业收入还是纳税调整那里更改?

meizi老师 解答

2021-09-10 13:37

你好 是的。 要去 税务局大厅修改年报申报表和财报的 

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你好 ;     你意思是3月收到款了。    后面取消业务 就全额退款给对方了。 红冲收入   要退增值税和附加税以及所得税吗  
2021-09-10 12:45:39
你好 分录 是正确的呢 
2022-05-09 16:19:31
你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
你好,学员,2万的是进项税,计入账面的
2022-06-06 17:10:19
你好,如果是开具发票同时收款的,是可以这样处理的
2018-03-24 16:09:38
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