
老师,你好,我们2020年3月份收了一笔款,开了票,然后在12月份没合作了,退了这笔款项(没开票),我做了分录是借主营业务收入-3287.13 贷银行存款 3287.13,我们值税362130.19 所得税是 359235.63 ,那我营业外收入是392.57,那相差的数据就是-3287.13+392.57=2894.56,税局那边让现在去更正申报表,那我这个更正申报表要填哪个表?
答: 你好 ; 你意思是3月收到款了。 后面取消业务 就全额退款给对方了。 红冲收入 要退增值税和附加税以及所得税吗
老师您好,今年4月小规模企业免税做账是不是借:银行存款 10000贷:主营业务收入 10000,不用通过营业外收入吧
答: 你好 分录 是正确的呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师咨询个问题 :假设收政府经费100万,收到做分录:借:银行存款100万,贷:递延收益100万。然后发生支出共50万费用。其中损益科目发生额48万,进项税额2万。那请问递延收益结转收入金额该怎么确定?借:递延收益48万吗贷:主营业务收入48万 还是:借:递延收益50万,贷:主营业务收入 50万? 1.成本费用-支出金额,我不理解,这个支出金额是不是不含销项税的?2.我上面分录收入写错了,应该 是营业外收入。 正确流程是不是这样:1.借:银行存款 100 贷:递延收益-政府补助100 2.发生支出:借:递延收益 50 贷:营业外收入50(这个50支出有2万是销项税)我现搞不明白的,这2万的销项税该怎么处理?
答: 你好,学员,2万的是进项税,计入账面的


咕噜咕哎咕 追问
2021-09-10 12:51
meizi老师 解答
2021-09-10 12:54
咕噜咕哎咕 追问
2021-09-10 13:28
meizi老师 解答
2021-09-10 13:37