老师我们单位跟国家的一个部门签订了一个技术货物合同,约定对方分四次付款,最近对方会按照约定付第一次货款,付了款我们就要开票,关键我们公司库存里现在没有合同里的那些商品,那这个我们库存里没有这个可以开发票吗,这个应该怎么处理呢,老师。
懵懂的高山
于2017-04-28 10:21 发布 877次浏览
- 送心意
职称:
2017-07-18 17:11
操作上是没有问题的,你可以先开,后面再拿到这个货物及发票也是可以的,货物的成本可以先进行暂估,以后收到货拿到发票了再进行冲减。不过建议尽早去找供应商买到这个货并拿到对应的发票,不要等到查的时候还没有就不好解释了。
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操作上是没有问题的,你可以先开,后面再拿到这个货物及发票也是可以的,货物的成本可以先进行暂估,以后收到货拿到发票了再进行冲减。不过建议尽早去找供应商买到这个货并拿到对应的发票,不要等到查的时候还没有就不好解释了。
2017-07-18 17:11:34

那你销售的这个商品从哪里购进的.
2017-05-14 14:43:25

进行暂估入库,按实际的货物进行入库处理
2017-09-27 09:44:39

您好!可以不考虑。以后买进来也可以。
2017-04-07 16:22:01

你好,是因为换算保留小数位数不够,导致期末库存负数?
2018-08-14 08:14:51
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