上月工装专票到账后,借管理费用 应交税费 贷应付账款 本月支付时 借应付账款 贷银行存款 一部分费用从工资里扣除 借应付职工应酬 贷应收账款 银行存款 应交税费 这个代垫的工装费后期如何做平?
嘻嘻
于2022-05-11 08:49 发布 1746次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,定额发票是没有进项税额可供抵扣的,其他的是正确的
2018-11-15 15:56:21
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你好; 你首先要清楚之前的 期末数据才能建账的;如果什么都不知道 就没法处理的 ; 你 去看看21年1月建账 ; 你是21年新开的公司 是几月开始成立的?
2022-03-23 15:25:57
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借应收账款
借管理费用,负数
贷应交税费,应交增值税进项转出
2022-05-11 08:51:29
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你好 是的 这样便于你后期对账
2021-06-04 11:44:35
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同学你好
这样做分录可以的
这样做就行了
2021-05-19 17:13:30
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