发现去年有笔预付账款做到应收账款借方科目里面了,今年可以红字冲销借:应收账款693元、原材料8761.06元、应交税费-进项税1138.94元,贷:银行存款10593元;然后再做一张正确的蓝字。老师这样可以吗?
惠
于2020-05-22 12:25 发布 1403次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
您好
借:应收账款 -693
借:预付账款 693
2020-05-22 12:25:51
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49
您好
应收账款是一个资产,是收取款项的权力。而预收账款是一项负债,以后要提供商品或服务的。
您列举的情况,二者都是有可能的。
2021-05-14 20:55:51
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