老师,我们签订了一个安装设备作业合同,实际就是租 问
只出租设备不提供操作人员可以开经营租赁发票 答
老师 跨年的投标保证金未及时开票 账上一 问
您好,这个还要开票的吗? 答
老师:我们一个店铺撤店了,当时开业的时候开办费是 问
你好,可以借:长期待摊费用-开办费,贷:资本公积-其他。 答
物业公司代收小区房屋租赁费,如何账务处理? 问
你好 是代收代付的吗。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
老师,年末结账,本年利润借方负数,利润分配贷方也是 问
可以的,这个最终的结果是一样的 答
暂估的原材料低于实际收到的原材料的话,那么做完冲销暂估的分录后,按照实际的录入,导致原材料变成了负数。如借:原材料 100 贷:应付账款-暂估 100 实际原材料收到是 120 冲销完暂估之后 按照实际录入的话 还差20 我是要怎么调整,分录改怎么写,
答: 你好!不会的啊。你本身是120,按120就可以了。为什么差20呢,你根本不用比较啊
老师我上月有笔分录做错了,进的原材料我把应付账款入在另外一家客户上面了,怎么调整?
答: 借;应付账款——错误的 贷;应付账款——正确供应商名称
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,20年底暂估的原材料,分录借原材料,贷应付账款,然后又把材料领出去了,分录借生产成本直接材料,贷原材料。21年初做的分录是借应付账款,贷未分配利润;借原材料,借进项税,贷应付账款。21年初的分录是不是做错了,现在应该怎么调整
答: 你好,是的,为什么做了未分配利润
陌上 追问
2017-04-29 10:49
邹老师 解答
2017-04-29 10:49