- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-11 18:51
您好,借固定资产780,贷应交税费应交增值税(进项税转出)780
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您好,需要按照空调的净值将进项税额转出,比如空调净值为4000,那么就是借记应交税费——应交增值税(进项税额转出)780*4/6,贷记应交税费——应交增值税(进项税额)
2021-06-09 09:24:45
您好,借固定资产780,贷应交税费应交增值税(进项税转出)780
2022-05-11 18:51:20
你好 借 银行
贷其他业务收入
应交税费
2021-12-10 14:55:15
你好,借:预付账款 贷:银行存款
以后月份摊销,借:管理费用 贷:预会付账款
2019-12-27 14:51:51
你好,嗯嗯,那就计入管理费用办公费
2019-12-02 17:04:37
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小林老师 解答
2022-05-11 18:51