送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-05-11 20:32

你好
不需要用到以前年度调整 科目
那么分录应该是
借:管理费用(负数)
借:应付账款

上传图片  
相关问题讨论
季末先计提,借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 次月缴纳时,借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2016-10-11 15:22:40
你好 不需要用到以前年度调整 科目 那么分录应该是 借:管理费用(负数) 借:应付账款
2022-05-11 20:32:23
你好!借以前年度损益调整贷应付账款红字就可以
2022-05-11 19:24:30
你好! 借: 应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2019-02-10 14:44:25
借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款,
2017-04-11 14:53:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...