- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-01 21:39
借:受托代销商品
贷:受托代销商品款
对外实际销售,开出增值税专用发票时:
借:银行存款
贷:受托代销商品
应交税费--应交增值税(销项税额)
收到甲公司开出的增值税专用发票时:
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款--甲公司
支付货款并计算代销手续费时:
借:受托代销商品款
应付账款--甲公司
贷:银行存款
其他业务收入
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对外实际销售,开出增值税专用发票时:
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应交税费--应交增值税(销项税额)
收到甲公司开出的增值税专用发票时:
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款--甲公司
支付货款并计算代销手续费时:
借:受托代销商品款
应付账款--甲公司
贷:银行存款
其他业务收入
2017-05-01 21:39:28
借:银行存款200
递延收益800
贷:主营业务收入1000
2020-04-25 22:00:27
你好
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2019-11-17 16:49:28
你好 请问是销售收入60000吗
2018-12-12 10:04:21
您好!这样的到时候开红字发票就可以了。
做负数。
2016-11-22 16:13:44
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