- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好 1. 那你12月要暂估费用 1月收到发票红冲 在按1月发票做一笔;2.那你就要走以前年度损益调整去计提了
2020-01-09 09:43:13
借:以前年度损益调整贷:应付账款
2017-05-02 08:37:39
你好 什么费用 具体业务是什么 发票是19年的帐哇
2019-02-13 11:13:26
是的,是的是的是的
2020-07-15 14:37:30
应该补做再2019年里面 通过以前年度损益调整科目 调减期初未分配利润
2020-01-06 16:05:45
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