送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-02 10:13

你好,其实不需要特殊处理 
应收负数说明是预收,应付负数说明是预付

追问

2017-05-02 10:27

@邹老师:那最后由于没有发票没有转为主营业务收入和主营业务成本应该怎么办了?

邹老师 解答

2017-05-02 10:30

你好,没有发票只能是挂账的

追问

2017-05-02 10:41

那挂账会不会有什么问题的了?

邹老师 解答

2017-05-02 10:42

你好,没有发票只能是挂账的

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相关问题讨论
您好,您先将原分录红字冲回,再按正确分录做账,涉及损益类科目,通过以前年度损益调整核算。
2020-07-12 15:10:45
你好,这个是需要调平还是这俩是一个单位的进行调整
2019-10-29 14:42:44
你好,这些要平掉可以注销的
2020-06-28 09:19:34
你好,其实不需要特殊处理 应收负数说明是预收,应付负数说明是预付
2017-05-02 10:13:14
你好 借;应付账款,贷;应收账款
2020-07-23 09:45:56
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