老师,问个问题。上个月计提税款,这个月缴纳税款,计提的时候可能是保留两位小数点的原因,导致多计提0.01元,又不可以改之前的账,现在应交税费就有0.01元,这个要怎么处理呢
快乐学习小天使
于2022-05-12 15:35 发布 513次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-05-12 15:41
你好,差额可以放到营业外收入,这个是四舍五入的,差异没有影响。
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你这个是内账么,不是内账,那就做借营业外支出 贷银行
2019-11-21 09:58:22
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您好,这个贷方作为税金及附加 或者营业外收入的
2022-05-30 15:06:36
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您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
2019-03-20 13:03:57
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没明白你的意思
增值税计提 缴纳分录如下:
2019-03-13 16:53:46
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你好 是的 是这样来处理的
2019-11-11 11:53:16
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快乐学习小天使 追问
2022-05-12 15:45
郭老师 解答
2022-05-12 15:45