有一个客户,老板另一个公司开的票,上个月寄了20万的承兑过来做成了应收账款,导致这家客户应收账款余额是负数,那这个月能把它冲回来改成其它应付款-老板另一个公司吗
薇薇笑
于2017-05-02 14:46 发布 882次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-05-02 14:53
下次遇到这种票据我可以不记账吗?分公司应该已记账,不过票据是客户是寄给我们公司的,到底应该怎么处理呢
相关问题讨论
你好第一个是正确的,第二个是你们提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,对方应收账款余额是负数,对于我们公司应付账款应该是负数
2020-06-04 09:26:12
您好,计算过程除了应付账款“13600”多写了一个0,其他都正确。
应收账款的贷方余额,应付账款的借方余额会重分类为预付账款和预收账款,不需要减掉。
2019-12-30 09:17:39
应付账款、应收账款都是资产负债表项目,余额为零的不用录入期初数据了
2019-10-03 09:20:51
公司分立时除了把资产负债分开,还需要把所有者权益也分开的,光看库存、应付和应收是不会平衡,还要分出去一部分权益的。分出的资产负债余额就计入分立当月的账务里,没有期初余额
2019-08-05 09:51:33
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