- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,借业务活动费
贷财政补助收入或银行存款
借事业支出
贷财政补助预算收入或资金结存
2022-05-13 09:52:43
同学您好,计提公司管理费用会计分录如下:
借:管理费用
贷:其他应付款
实际支付的会计分录:
借:其他应付款
贷:银行存款
2020-08-31 20:05:11
借管理费用贷其他应付款
冲回时借管理费用负数 贷其他应付款负数
2018-03-31 08:52:37
计提时:
借:管理费用
贷:其他应付款-应交江海堤防费
交纳时:
借:其他应付款-应交江海堤防费
贷:银行存款
2016-01-15 22:40:20
借:单位管理费用
贷:银行存款
借:事业支出
贷:资金结存-货币资金
2021-10-18 09:57:25
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