- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,待收款不开发票的事,记入往来就行了。
2023-11-02 14:59:17
你好,首先同意你这种情况哈,嗯,他们在欠款的时候,你账上有没有发生过往来科目呢?就是说你和这些单位有没有往来的科目挂账呢?
2022-05-21 12:07:52
你好;你们这个是代收代付的话 。 不赚取差价。 你们挂往来即可
2021-10-28 14:04:13
你好
借:以前年度损益调整
贷:应付账款
2022-05-21 10:25:23
您好
请问3.31日收到的时候分录怎么写的
2022-05-13 16:36:18
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