送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2022-05-16 17:15

你好,这个属于以前年度的,借专项应付款,贷以前年度损益调整

杏花加油 追问

2022-05-16 17:23

老师,这是我做的分录。您帮我看看分录对不对?
借:专项应付款65万
贷:营业外收入  65万|
借:营业外收入  65万
贷:以前年度损益调整  65万
借:以前年度损益调整  65万
贷:利润分配-未分配利润  65万

庄老师 解答

2022-05-16 17:42

你好,要这样处理,
借:专项应付款65万
贷:以前年度损益调整 65万
借:以前年度损益调整 65万
贷:利润分配-未分配利润 
   应交税费--应交所得税

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相关问题讨论
你好,这个属于以前年度的,借专项应付款,贷以前年度损益调整
2022-05-16 17:15:53
同学你好 同学你好 如果专项款按规定花完了,如果不需返回支出全部是费用性质的直接转营业外收入;如果有资本性支出,转递延收益,以后提折旧或累计摊销时,按折旧或摊销额由递延收益转营业外收入
2021-04-13 12:27:33
你好 借 以前年度损益 调整 贷专项应付款  
2021-02-20 13:35:13
不可以全额折旧呀,你这个专项应付款的话本身就不作为收入,也就是不会交税,那么你肯定就不能扣除的呀。
2021-02-11 13:06:57
如果专项款按规定花完了,如果不需返回支出全部是费用性质的直接转营业外收入;如果有资本性支出,转递延收益,以后提折旧或累计摊销时,按折旧或摊销额由递延收益转营业外收入
2019-12-16 11:15:11
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