2016年12月份,客户用一批空调抵货款。但是2017年4月份才去抵扣这个发票。 空调在2016年12月份就已经投入使用了。 12月份的时候做一笔暂估的话,要怎么做呢?
谦让的招牌
于2017-05-04 16:55 发布 634次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:库存商品--暂估贷:应付账款
2017-05-11 10:25:57
你好1. 购进 公司办公用 可以计入固定资产去抵扣的。 正常认证抵扣即可
2021-07-15 12:35:51
你好,不要紧的,先做销售
2019-07-29 06:08:42
你好 你们实际业务是什么 是你们提供移机服务开票 你们收到的专票符合条件的都可以拿来抵扣的
2019-09-03 14:01:23
你好,用在办公的可以
2018-12-08 09:50:42
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