这张凭证的发票在国税电子税务局报异常了,然后我就填报了有问题,那我之后还需要做哪些操作?账里这张凭证直接红冲吗?但当时是银行转账的,电子税务局里进项税额转出是不是填表二,是填在异常凭证转出进项税额里吗?
Happy
于2022-05-17 16:17 发布 589次浏览


- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-17 16:19
您好同学。填在23b里最合适了。
相关问题讨论

您好同学。填在23b里最合适了。
2022-05-17 16:19:27

您好,是需要分录吗还是
2022-11-25 16:47:31

这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45

您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05

你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
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Happy 追问
2022-05-17 17:04
李霞老师 解答
2022-05-17 17:08