- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,先计入预付,等发票回来冲销预付
2017-05-05 11:14:09

你好,不跨月可以不做预付。
2019-11-18 19:21:37

您好,这个不可以的,规范的话要做预付的。
2019-11-18 18:58:53

可以计入到费用 然后票到了冲销 按照发票再做一次 或者直接把发票到之后粘贴到后面就可以
2019-08-01 14:28:03

你好,如果是付款没有取得发票,先通过预付账款科目核算,取得发票在计入费用核算
2020-07-03 11:56:50
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