学校食堂收到供应商的退款,怎么做分录,第一个月没有收到发票暂估入账的,第二个月收到发票已经付款了以后,又收到了一笔退款,应该怎么做会计分录?
欣欣子
于2022-05-18 17:14 发布 872次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-05-18 18:22
暂估
借,原材料等
贷,应付账款,暂估应付款
收发票
借,原材料等,负数
贷,应付账款,暂估应付款,负数
借,原材料
贷,应付账款
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虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
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您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16
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借费用类科目贷应付账款。
2023-12-28 10:28:40
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您好!你买来做什么用的
2023-10-30 14:43:57
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您好,暂估和冲销暂估不需要附件 正式付款的时候需要发票就行。
2022-12-28 08:50:07
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陈诗晗老师 解答
2022-05-18 18:23