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Happy
于2022-05-19 11:54 发布 2281次浏览
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-19 11:56
嗯,你好同学,争吵借主营业务成本贷应交税费应交进项税额转出。嗯,咱正常是这样做,因为因为跨年的话,咱可以借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出。
Happy 追问
2022-05-19 15:46
这个是税额部分,成本部分需要怎么怎么处理,跨年的
李霞老师 解答
2022-05-19 15:48
税成本部分的话,您可以直接在你汇算清缴上进行调整,就可以。
汇算清缴的时候,减少你的成本,增加你的应纳税所得额。
2022-05-19 15:57
以前年度的,直接减少本年度的吗?
2022-05-19 15:59
你好,以前年度的,嗯,那你直接在2021年汇算清缴上调整就可以。
2022-05-19 16:00
因为如果咱再反过头去,咱再调整以前的年报的话,更。麻烦
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李霞老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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