这个月应付工资55942,扣领导5000元不发,实际支付50942,还有扣养老保险768,从银行提现发了50174,怎么分录做账?缴纳单位社保3840,个人768怎么做分录
岁月静好
于2017-05-05 16:24 发布 612次浏览
- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
2017-05-05 18:44
您好,支付工资时分录 借:应付职工薪酬 50942 贷:其他应收款-社保费(员工承担部分) 768 贷:银行存款 50174 领导工资5000待发放时冲应付职工薪酬 社保局都是当月扣当月的社保费,所以社保费是另外做一笔分录
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您好,支付工资时分录 借:应付职工薪酬 50942 贷:其他应收款-社保费(员工承担部分) 768 贷:银行存款 50174 领导工资5000待发放时冲应付职工薪酬 社保局都是当月扣当月的社保费,所以社保费是另外做一笔分录
2017-05-05 18:44:18
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你好,借;营业外支出,贷;银行存款
2020-07-25 16:32:48
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同学好,借计其他应付款(个人),管理费用(公司),贷计银行存款
2020-03-12 13:45:01
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019-05-31 18:19:47
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计入其他应收款——代扣个人社保,交纳时,个人社保也是冲这个科目
2017-08-12 11:13:37
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