四月份开出去一张专票。现在5月报税必须得把那个票的销项税做进去吗?还有那个金税盘820怎么抵呢?开出去的销项税额是130。那820应该怎么入帐抵这个呢?剩下的又该怎么弄?
叮当
于2017-05-05 17:43 发布 755次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,是的
抵扣130,剩余的690结转以后抵扣
2017-05-05 17:45:16
金税盘用来开票,可在汇总处理,金税盘资料统计里查看税额和金额
2022-03-30 20:05:41
你好
四舍五入的差异吗
2020-10-07 11:14:13
你好,是的,
以实际销售金额和实际销项税额用来填报增值税申报表
2020-05-07 10:46:45
您好
3月份在未开票收入申报之后,4月份开票之后在未开票收入填写负数 然后开票收入那栏根据开票系统正常填写
2019-05-14 13:16:56
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