单位购买一批原材料 预付款银行转账是广州增城塑料厂 41850元 老板给了四张增值税专用发票却是其他4个单位开具的合计41850元 老板说这就是广州增城塑料厂的发票 该如何做账呢 之前预付广州增城 借:应付账款-广州增城41850 贷:银行存款 41850 现在收到的发票和转账的不是一家单位 该如何入账 可以直接冲销广州增城的往来吗
杜鑫
于2017-05-06 09:46 发布 1204次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,收到的发票做应付账款
需要做到发票流,资金流一致才可以冲销预付账款的
2017-05-06 09:47:09
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您好!建议先做预付账款。
2017-10-11 14:55:25
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你好,是不是还有银行付款的回单啊
2018-01-30 15:53:11
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你好
1,借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
借:固定资产,贷:在建工程
2,借:管理费用,贷:银行存款
2022-06-21 09:40:15
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你好,用2000元除以1.11乘以0.11
2016-08-16 17:42:17
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