老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
A和B是关联企业,A代B付货款给C企业,要求C开发票给B合理否
答: 同学,你好 可以,签三方协议
关联公司可以互开发票吗
答: 你好 关联方如果存在真实的交易 可以开具发票!
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,A公司给我们转来货款,我们发票只能开给A公司吧?能不能给A公司开一部分,给它的子公司或者关联公司开一部分?
答: 会计准则要求,销售过程中,买卖要保持一致性。开具发票方应该为收款方。若出现不一致的情况,处理方法如下: 1、收款方出具与开票方系同一家公司的证明或者委托收款证明。 2、让收款方退回已收货款,然后把款重新支付给发票开具方。