刚到一家新公司。看到前任做了一笔分录,很疑惑。房租是一个季度交一次,前任在第一季度时就先计提了一年的房租费用做待摊。分录是这样,借:待摊费用 贷:其他应付款。支付时,借:其他应付款 贷:银行存款。这是不是虚增了资产和负债呢?是不是应该调整一下呢?
于2017-05-06 16:59 发布 819次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2017-05-06 17:03
如果只做借:待摊费用 贷:其他应付款。支付时,借:其他应付款 贷:银行存款。并没有做到成本里面,
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如果只做借:待摊费用 贷:其他应付款。支付时,借:其他应付款 贷:银行存款。并没有做到成本里面,
2017-05-06 17:03:36
你好,这个是什么需要的,学员
2022-01-10 14:37:13
同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,公司因商品质量问题,是给予了折让吗?
2022-12-09 21:34:55
同学你好
一个是内账一个是外账吧
2022-04-07 11:38:03
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