- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,冲销上一个月的分录
然后做 借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-05-06 17:34:55
这个做福利费,需要进项税额转出,要是认证话
2019-08-02 11:47:49
您好,这样做不可以的。尽量的做下进项转出吧。
2017-04-01 09:53:09
你好,计入福利 费的专票是不能抵扣的、
2020-03-23 21:23:48
您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
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