出口退税系统和增值税申报系统里面的收入差了八千多,经查分别是13-14-15-16年出口退税系统和开票系统的选取的汇率有差异。想冲减增值税的销售收入。这部分差的收入应该填写在增值税的那里?
*西柚小姐
于2017-05-08 09:24 发布 1039次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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未开票收入里
2017-05-14 09:38:37
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你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
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您好,正常情况下,是按月做出口退税申报的,你说的一年一报肯定是不正规的,这样还会导致你们延迟收到退税款。原来是一年申报是因为没有专门人员在做这个事情,而且业务应该也不多,你新接手,那就应该根据正规流程来操作,有业务的就按月来及时进行申报。
2018-06-13 17:06:54
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您好,是不是您的出口退税系统没有升级到最新版
2018-12-13 20:02:55
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这种原因,你具体可以咨询一下大连龙图信息公司的客服,问一下出现这种问题的原因,该如何操作
2018-04-13 09:30:28
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