2015年缴纳印花税时,出纳把科目录入错误,做成了 借:应交税费-应交增值税 -已交税金 20 贷:银行存款 现在2017年我要调整过来,如何做分录(未提取盈余公积)?借:应交税费-印花税 20 贷:应交税费-应交增值税 -已交税金 20 ;借:以前年度损益调整20 贷:应交税费-印花税 20 ;借:利润分配——未分配利润 20 贷:以前年度损益调整20
春暖花开
于2017-05-08 13:05 发布 854次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-05-08 13:08
直接做一笔更正就可以了,借:应交税费-印花税 贷:应交税费-已交税金
相关问题讨论
直接做一笔更正就可以了,借:应交税费-印花税 贷:应交税费-已交税金
2017-05-08 13:08:37
你好具体的金额是多少?
2020-02-21 22:27:26
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
你好,是什么情况需要补交增值税
一般是不是这样处理的
2016-09-07 17:08:40
你好,正确的是贷方应当是银行存款科目核算 吗?
2019-09-29 14:17:52
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春暖花开 追问
2017-05-08 13:23
吴月柳 解答
2017-05-08 13:27