送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2022-05-23 15:34

借:应交税费
贷:未分配利润

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学员你好,把差额做一个分录 借*其他应收款4878.5+634.2=5512.7 贷*其他业务收入14704.15-9825.65=4878.5 应交税费1911.54-1277.34=634.2
2022-10-31 14:43:21
你好,多计提的红冲之前的分录不变,金额是负数,如果是少提了,你补上就可以的。
2022-10-06 18:01:48
借:应交税费 贷:未分配利润
2022-05-23 15:34:41
你好,一般不调整的。但是如果科目余额表中有借方余额,会建议重分类到其他流动资产的
2021-10-23 11:31:05
账面税金交的多 税收金额少 如果多计提了 需要调减
2016-01-07 14:55:55
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