- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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学员你好,把差额做一个分录
借*其他应收款4878.5+634.2=5512.7
贷*其他业务收入14704.15-9825.65=4878.5
应交税费1911.54-1277.34=634.2
2022-10-31 14:43:21

你好,多计提的红冲之前的分录不变,金额是负数,如果是少提了,你补上就可以的。
2022-10-06 18:01:48

借:应交税费
贷:未分配利润
2022-05-23 15:34:41

你好,一般不调整的。但是如果科目余额表中有借方余额,会建议重分类到其他流动资产的
2021-10-23 11:31:05

账面税金交的多 税收金额少 如果多计提了 需要调减
2016-01-07 14:55:55
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