假设公司8月份对公开出一张期票金额为:5万元,然后到十月份这张期票又转对私付了:3万元差额为税金2万元,那么10月份做账的话会出现不平等的金额需要调账税金的2万元要怎么调啊?
左岸
于2017-11-13 11:45 发布 685次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
转入营业外收入吧
2017-11-13 12:00:35
你好!如果开红字发票,直接在1月份原分录红字就可以,不用通过以前年度损益调整科目
2022-02-19 07:05:14
你好!你按发票金额入账就好了。
2019-06-27 10:40:20
您好,当月记入预付账款,借:预付账款,贷:现金或者银行存款,下月收到发票,借;管理费用等科目,贷:预付账款。
2016-12-06 21:24:37
负数分录 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
然后根据重新开具的发票做一笔分录
2016-10-23 11:58:24
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