送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-05-24 13:14

1借待处理财产损益10000
贷营业外收入10000

暖暖老师 解答

2022-05-24 13:14

借管理费用500
贷待处理财产损益500

暖暖老师 解答

2022-05-24 13:14

借管理费用13000
其他应收款2000
贷待处理财产损益15000

暖暖老师 解答

2022-05-24 13:15

借固定资产20000
贷以前年度损益调整20000

暖暖老师 解答

2022-05-24 13:15

2借应付账款20000
贷营业外收入20000

暖暖老师 解答

2022-05-24 13:15

你题目开始给的数据是这个月的吗?

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相关问题讨论
你好 因为收入发生计入贷方,结转就计入借方,这样结转之后余额才是0 因为成本 发生计入借方,结转计入贷方,这样结转之后余额才是0
2021-01-09 15:19:34
是的 你的分录正确
2020-01-09 11:02:52
你好,分录没错的。
2020-01-09 11:11:31
你好需要计算做好了给你
2022-03-15 02:47:01
1借待处理财产损益10000 贷营业外收入10000
2022-05-24 13:14:12
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