送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-05-24 15:25

同学,你好
你问下开票方,一般应该是一致的

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相关问题讨论
同学,你好 你问下开票方,一般应该是一致的
2022-05-24 15:25:44
您好,没关系的,都是在同一年当中,你把差额增加费用就可以了。 具体做法,把上月计提的那笔冲了,然后根据单子,做一笔:借:管理费用-水电费 10000 贷:银行存款 10000
2020-07-08 18:27:56
不是按实缴金额报销,是按发生的金额取得的发票报销 到圩实缴金额是 借:预付账款(或应付账款)——XX电力公司款(或XX水务公司) 贷:银行存款
2019-06-14 21:43:49
嗯,可以的,这样计算就可以
2020-02-27 13:41:11
直接什么时候收到的什么时候做账,计入费用就行了 借管理费用贷银行
2020-03-06 13:41:45
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