- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:应收账款3贷:其他应付款1,主营业务收入2
2017-05-11 09:43:27
你好,做个往来就可以了
2020-06-15 15:10:14
您好!可以的。
2017-05-05 16:23:30
您好,同学,计入管理费用即可。
2020-03-27 11:28:10
你好
修理员垫付时
借:管理费用——维修费
贷:其他应付款
收到赔款
借:银行存款 正数
借:管理费用———维修费 负数
2020-04-16 15:39:32
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