上月填报增值税报表表四时,将可抵减的专用设备及技术维护费金额填错,由于上月未交增值税,这个月做抵减处理时发现少填金额,应当怎样处理?
希瑞
于2017-05-09 15:09 发布 783次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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填错的话建议去大厅进行修改。
2017-05-09 22:15:06
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您好
您入账的时候已经计入了借:应交税费一未交增值税 现在抵扣的时候不需要另外写分录 直接填表就好了
2019-10-19 10:00:17
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借:管理费用
贷:库存现金/银行存款
借:应缴税费—应交增值税(减免税额)
贷:营业外收入—补贴收入
2016-09-22 15:46:56
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您好
增值税表四第一栏减免税额填写
2018-12-04 16:33:02
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你好!你是小规模还是一般纳税人
2019-10-07 15:02:48
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