送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-25 15:47

你好,具体的调整什么业务的?

ellenwzz 追问

2022-05-25 15:52

申报2021年度的汇算清缴
这个数怎么反映在年度汇算清缴申报表里?

郭老师 解答

2022-05-25 15:53

你好,如果你调整的是管理费用、办公费的话,在纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额就可以了。

郭老师 解答

2022-05-25 15:53

主表的调减里面体现。

ellenwzz 追问

2022-05-25 16:16

不是,是以前年度损益调整
我放在这个表里的“其他”那里调增了

ellenwzz 追问

2022-05-25 16:19

老师,这样对吗?

郭老师 解答

2022-05-25 16:19

以前年度损益调整的具体的是什么业务的?

郭老师 解答

2022-05-25 16:19

如果是成本费用的,应该在30栏里。

ellenwzz 追问

2022-05-25 16:32

是成本的
主营业务成本

郭老师 解答

2022-05-25 16:33

三十来的账载金额或者是税收金额,
如果想要增加成本费用,在税收金额
想要减少的话,填写账载金额

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相关问题讨论
你好!汇算清缴后调整的是不可以企业所得税前抵扣了,一般是调整剩余时间的折旧
2021-12-29 09:06:57
你交税吗,没有交税不做分录,纳税调增是调表,不调账
2020-05-09 13:16:09
不需要处理了,这个不参与今年汇算清缴
2020-01-09 10:43:00
您好,可以调整报表的期初余额的
2019-05-16 20:06:51
您好 ,您用的是什么会计制度
2019-01-21 20:49:37
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