出勤工资25341.35,社保704.58,应发24636.77,实发24636,计提时借:管理费用25341.35 贷:应付职工薪酬25341.35,发放时借:应付职工薪酬25341.35 贷:其他应收款-个人社保704.58 银行存款24636,会有0.77的差额怎么做账?
天天向上
于2022-05-25 17:17 发布 597次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
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你好,应交税费个税按这个。
2021-10-28 16:00:12
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你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
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借管理费用、开办费、
贷应付职工薪酬、社保
借、应付职工薪酬、社保、
其他应收款、个人负担的社保贷、银行存款。
2024-04-02 13:07:09
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你好,保洁要是临时工是不需要应付职工薪酬科目的。然后咱代替对方公司付款及其他应收款是对的。
2024-03-05 14:01:19
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