出勤工资25341.35,社保704.58,应发24636.77,实发24636,计提时借:管理费用25341.35 贷:应付职工薪酬25341.35,发放时借:应付职工薪酬25341.35 贷:其他应收款-个人社保704.58 银行存款24636,会有0.77的差额怎么做账?
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于2022-05-25 17:17 发布 688次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36

你好,应交税费个税按这个。
2021-10-28 16:00:12

借管理费用、开办费、
贷应付职工薪酬、社保
借、应付职工薪酬、社保、
其他应收款、个人负担的社保贷、银行存款。
2024-04-02 13:07:09

你好,保洁要是临时工是不需要应付职工薪酬科目的。然后咱代替对方公司付款及其他应收款是对的。
2024-03-05 14:01:19

你好,可以的,下个月再冲回其他应收款就行
2023-12-06 11:22:47
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