业务招待费账载13860元,销售收入1564851.31元,那么汇算清缴A105000上面税收金额填什么,调增多少呢,我怎么算起来报表通不过呢,急
陈晓燕
于2022-05-26 20:08 发布 900次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-26 20:09
您好
您把收入填好 账载金额填好 税收金额栏次不需要您填写 自动带入数据的啊
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销售收入8800318.13*0.5%=44001.59,大于 7715*60%=4629,所以纳税调增 7715-4629=3086。在A105000纳税调整项目明细表第15行(三)业务招待费支出“账载金额”填写3086。
2020-05-08 11:49:45
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包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
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您好,业务招待费的扣除基数包括营业收入和视同销售收入。
2020-05-28 17:07:46
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你好,需全额进行纳税调增
2018-05-15 10:47:10
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1859549.57*0.5%=9297.75
70648.03*60%=42388.82
您好,汇算清缴需要调增70648.03-9297.75=61350.28
2021-05-11 18:37:48
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陈晓燕 追问
2022-05-26 20:12
bamboo老师 解答
2022-05-26 20:16