送心意

耿老师

职称中级会计师

2022-05-27 14:07

你好!你们收取的学费跨年度了吗?

看繁花落尽 追问

2022-05-27 14:32

是的。一般都是当年的2月和9月收费的。然后9月的收费开了一部分,还有一部分可以在2022年开票吗?汇算清缴要处理吗?怎么处理呢?

耿老师 解答

2022-05-27 14:37

您好,可以不用的,按实际的所属期确认收入就可以

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相关问题讨论
你好!你们收取的学费跨年度了吗?
2022-05-27 14:07:16
你好你都没做费用就不调整。但是你不可能一直挂预付账款吧。你实际就是费用是吗
2020-06-01 16:38:19
你好,收到了发票应当从预付账款调整到费用核算才是啊 
2021-04-08 10:25:08
 对调整增加的利润,应按规定补缴所得税,作如下分录:   借:利润分配——未分配利润   贷:应交税金——应交所得税   实际缴纳所得税时,作如下分录:   借:应交税金——应交所得税   贷:银行存款
2017-04-19 15:18:12
同学好,如果没有发票。那这个预付账款就直接转费用处理核销掉。然后做纳税调整处理。
2024-05-16 15:01:10
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