购进一批材料发生折让,全部的分录为如下 1、购进:借:材料10W贷:应付10W2、分摊:借:待摊10W贷材料10W3、支付货款由于质量问题对方折让价3W,借:应付10W贷:银行7W待摊3w 我不知道到底是哪里错了,分摊到最后摊销的实际金额就是和是实际的出入了折让价
妩媚的吐司
于2015-01-10 09:36 发布 718次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
你少付的3万元不应冲减待摊,应该进营业外收入
2015-01-10 09:42:29
可以把销售折让开到同一张发票上,如果原来已开过,应该是红冲再开真实的发票。
2018-09-12 16:59:10
你好!应该按照折让后的销售价格计价
2024-03-11 21:44:53
你好,销售折扣与折让属于损益类账户,商业折扣是可以冲减销售收入的,现金折扣才冲减财务费用.
2022-01-06 12:55:39
你好!你发票是怎么开的呢?按发票来做分录。
2021-05-28 15:51:13
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