老师,用收的押金来支付维修维修费怎么做分录。两边都应在借方 我是直接用收到租客的押金转维修费的,没有通过银行付款,客户交了1万押金,其中有5000用于维修费,剩下5000退押金,我该怎样做 ? 老师,是直接从押金里面扣除的维修费,没有通过银存和现金 分录就应该是 借管理费用维修费,贷其他应付款-押金,但是其他应付款的押金应该冲减借方才对,所以就成了借贷两方都是借方支出了,所以应该怎样处理?
欣欣子
于2022-05-27 17:48 发布 837次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-05-27 19:33
收到押金,借,银行存款10000,贷,其他应付款10000
抵维修费,借,其他应付款5000,贷,管理费用5000
退回押金,借,其他应付款5000,贷,银行存款5000
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收到押金,借,银行存款10000,贷,其他应付款10000
抵维修费,借,其他应付款5000,贷,管理费用5000
退回押金,借,其他应付款5000,贷,银行存款5000
2022-05-27 19:33:48
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那不应该是:借:管理费用(维修费) 贷:库存现金吗?
2017-04-06 10:02:48
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您好,是不对的,下个月直接借 其他应付款 贷 银行存款
2019-11-24 16:01:33
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你好!按规定管理费用应该是做预收账款的。
2020-07-22 17:15:32
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您好!如果金额小的话这样是没问题的。
如果金额大建议计入长期待摊费用。完工以后每个月摊销。
2016-07-21 17:59:36
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