送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-11 11:07

你好!3个月没计提,4月就要计提。 
借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 
然后借应付职工薪酬 贷现金等

墨墨子 追问

2017-05-11 11:10

@宋老师:那2张记账凭证能连一起吗?原始凭证做2个工资表?

宋生老师 解答

2017-05-11 11:12

您好!可以的。

墨墨子 追问

2017-05-11 11:12

@宋老师:计提分录摘要是计提三月工资是吗?计提和发放的日期都是4月份

宋生老师 解答

2017-05-11 11:16

您好!是的。 都是计入4月

墨墨子 追问

2017-05-11 12:21

@宋老师:公司食堂的费用 需要计提吗?怎么分录?记哪个科目呢,我问了有2种 一个是先计提在支付,一个是支付后期末根据比例分摊,到底哪个呢?

宋生老师 解答

2017-05-11 13:34

您好!其实最终的结果都是一样。都是计入期间费用。

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