上月暂估的金额是31168.80,上月领用也是31168.80,然后这个月实际发票金额是31165.38,但是红冲的金额就是31168.80,这样有差额了,要怎么做呢
快乐阳光
于2017-05-11 14:45 发布 786次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
对于暂估的,实际收到发票后,红冲上月做的分录,按发票上的金额做正确分录。
2017-05-11 14:48:27
你好,新开具的发票是按最新的税率开具的
2018-06-14 10:04:36
1.可以直接做一个调账凭证;借 应付账款 0.19 贷 费用 0.16 应交税费-应交增值税(进项税额) 0.03;
2.也可以把上月的凭证红字冲销,再按收到的发票记一笔正确的。
2014-09-10 11:47:27
你好!不可以。只能全部冲减,然后重开
2018-04-19 11:20:11
你好,是普票红冲吗?这个月红冲了发票可以下个月再开正确的发票
2018-10-30 18:46:47
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