我们去年给客户开了张发票,对方未认证,直接入账,今天退回来了,我们直接红字冲红,现在对方说影响所得税,需要我们的红字信息表,我们要给对方吗?还是直接给对方去年的那张发票复印件就可以
Jessica
于2022-06-02 14:43 发布 578次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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计提时,借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税
缴纳时,借:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金(或银行存款)
2019-05-16 09:55:26
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同学你好,如果对方是个人,是可认的;如果是个体工商户等是不可以的;
2021-04-21 13:54:24
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你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2018-06-01 14:43:53
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你好学员
可以入账
可以税前扣除
2022-03-30 10:22:03
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没有发票可以做账务处理,汇算时纳税调整。
2022-02-25 15:54:49
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