老师,你好。请问我公司4月申请开出的一张红字信息表,但是对方一直未开出红字发票,但我们已经在申报时做了进项转出,那如果现在要撤销这份红字信息表的话,是要更正申报进项税额转出的数吗?
Milk tea cat
于2022-06-02 15:14 发布 2004次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-06-02 15:15
你好;这个要找税务局那边给你删除了红字信息表 ; 你才能 去做转出进项税 做负数金额; 不然你直接操作不了的; 系统都上传到税务系统去了
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你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43

可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41

你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53

你好,是供应商给你们开具的红字吧
2023-04-10 11:28:29

你好 ; 你们这个是什么业务发生的; 你做 购买方的业务哇; 你认证了要做进项税转出的
2022-07-28 16:31:25
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