老师,5月底申请退还的增量留底税额是100万,电子税务局上已申请通过,但是到现在款还未收到,我现在申报5月份所属期的增值税,我需要在增值税申报表上的附表二上的22行(上期留底税额退还)填上60万(100*0.6)吗?
煜
于2022-06-04 10:45 发布 531次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-04 10:46
你好退回100
你应该填写100
你看下能手动填写的
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同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36

您好,建议要调整一致的。
2017-11-09 22:26:37

应纳税额是0就不需要扣款的
2019-01-10 21:20:27

你好,截图下你说的申报表,
2019-10-24 12:24:54

你好 如果预缴税款有余额的 算做上期的留底
2020-07-15 10:38:43
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煜 追问
2022-06-04 11:10
郭老师 解答
2022-06-04 11:16