送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-13 15:34

您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

微笑的早晨 追问

2017-05-13 17:48

@宋老师:老师,那款项到账后应该怎么做会计分录了?另外税小规模不达9万,免缴费,怎么做分录

宋生老师 解答

2017-05-14 16:18

您好!借银行存款 贷应收账款 
借应交税费 应交增值税 贷营业外收入-税收减免

上传图片  
相关问题讨论
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-05-13 15:34:26
借:应收账款贷:其他业务收入,应交税费
2017-10-20 09:24:51
你好同学,你要写两个凭证 第一个是去年的凭证,你要记得将损益用以前年度损益调整代替而且是红字的,然后再写一个正确的凭证就可以了同学。
2020-07-08 16:14:00
1、购进时没有取得发票需要暂估入账; 借;固定资产 贷;银行存款 2、销售时; a、借;固定资产清理 借;累计折旧 贷;固定资产 b、借;银行存款 借;固定资产清理 借;应交税费-应交增值税-销项税额 c、借;资产处置损益(也可能在贷方) 贷;固定资产清理
2019-12-20 13:41:09
您好,红冲当期的收入,然后再按发票的金额做收入的分录
2020-07-08 16:09:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...