要接收一个内帐的工作,目前外帐是兼职会计在做,帐务不多,我先从哪些方面开始做,因为兼职会计平时不太来公司的,期初数是不是从会计上月报表来录入,其它的要哪些方面入手,回祥细点好吗
荷
于2017-05-13 13:27 发布 1025次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-05-13 13:46
您好,期初数是根据上月的科目余额表来的,不过要核对与报表的数据是否相符。其他方面就是要这个月的票据来做凭证处理就行了。
相关问题讨论
您好,期初数是根据上月的科目余额表来的,不过要核对与报表的数据是否相符。其他方面就是要这个月的票据来做凭证处理就行了。
2017-05-13 13:46:12
交接,直接按交接清单来进行交接处理。
2017-10-06 16:28:09
一.将尚未处理完毕的业务,处理完毕。一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
二.整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
三.整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
四.交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
五.打印交接清单,一式三份。按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
2020-01-13 21:06:28
这个没有绝对的,看你个人职业规划了
2015-11-05 20:04:11
你好,最好是计入外账,需要做到发生,与减免一致的
2016-12-20 14:17:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
荷 追问
2017-05-13 14:01
王雁鸣老师 解答
2017-05-13 14:06