送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-13 13:46

您好,期初数是根据上月的科目余额表来的,不过要核对与报表的数据是否相符。其他方面就是要这个月的票据来做凭证处理就行了。

追问

2017-05-13 14:01

@王老师:王老师,我向会计要科目余额表和财务报表就行了吗? 
我内帐还有什么要做进去的

王雁鸣老师 解答

2017-05-13 14:06

您好,对的。其他根据票据处理就行了。

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相关问题讨论
您好,期初数是根据上月的科目余额表来的,不过要核对与报表的数据是否相符。其他方面就是要这个月的票据来做凭证处理就行了。
2017-05-13 13:46:12
交接,直接按交接清单来进行交接处理。
2017-10-06 16:28:09
一.将尚未处理完毕的业务,处理完毕。一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 二.整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。 三.整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 四.交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。 五.打印交接清单,一式三份。按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
2020-01-13 21:06:28
这个没有绝对的,看你个人职业规划了
2015-11-05 20:04:11
你好,最好是计入外账,需要做到发生,与减免一致的
2016-12-20 14:17:21
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