送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-13 14:40

您好,这个差额都记入财务费用-现金折扣科目吧

Lucia 追问

2017-05-13 15:03

@王老师:老师,帮我看下销售和入库我是这样处理的对不对;但是我们跟供货商之间还有协议的,年销量在150以下,我们拿到的地补的40%作为尾款支付给供货商,150-200台支付35%,200以上支付30%;供货商高开的16000我计入其他应付款,之前没搞懂,应付账款入账6000,我现在应付账款按18000*30%=5400入账,其他应付款、应付账款都需要调整,改怎么调整呢?

Lucia 追问

2017-05-13 15:05

@王老师:还有你刚刚说的车险要计入财务费用-现金折扣,根据我之前这样的账务处理,我又该怎么处理?

王雁鸣老师 解答

2017-05-13 15:08

您好,第二个分录的600,再加一个应付账款就行了。

Lucia 追问

2017-05-13 15:15

@王老师:没明白

王雁鸣老师 解答

2017-05-13 15:18

您好,您的第二个分录不是不平吗,分录应该写为 
借:现金或者银行存款,31800,其他应付款,16600,其他应收款,18000,应付账款,-600,贷:主营业务收入,56239.32 ,应交税费,9560.68.

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