送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-13 16:13

原题是这样的: 
 
12月16日,财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票,单据记载从江苏百胜电子商贸有限公司购入商品一批,商品已验收入库,货款于11月9日部分预付。(发票已当月认证) 
 
以下金额均为不含税金额。 
 
 
品名 数量 单价 总价 
步步高数字无绳电话 260 3

邹老师 解答

2017-05-13 16:08

你好,有先预付是这样处理的 
比如货款总额是100万,先预付了10 万 
预付时  借;预付账款  贷;银行存款 10 
取得发票  借;库存商品 100  贷;预付100  而不是预付10 ,应付90 
支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款 90

邹老师 解答

2017-05-13 16:13

你好,还有什么疑问吗

熊玉婷 追问

2017-05-13 16:15

@邹老师:就是我货款是1126803.6 
之前预付账款100万 
为什么现在还是预付账款1126803.6 
图片是网站上正确答案,但不懂

邹老师 解答

2017-05-13 16:17

有先预付是这样处理的 
比如货款总额是100万,先预付了10 万 
预付时 借;预付账款 贷;银行存款 10 
取得发票 借;库存商品 100 贷;预付100 而不是预付10 ,应付90 
支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款 90 
你可以看看这个回复

熊玉婷 追问

2017-05-13 17:30

@邹老师:你有看懂这个问题吗

邹老师 解答

2017-05-14 08:30

有先预付是这样处理的 
比如货款总额是100万,先预付了10 万 
预付时 借;预付账款 贷;银行存款 10 
取得发票 借;库存商品 100 贷;预付100 而不是预付10 ,应付90 
支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款 90 
你可以看看这个回复

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你好,有先预付是这样处理的 比如货款总额是100万,先预付了10 万 预付时 借;预付账款 贷;银行存款 10 取得发票 借;库存商品 100 贷;预付100 而不是预付10 ,应付90 支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款 90
2017-05-13 16:08:46
刚开始用的预付账款 统一会计科目 所以后面补齐剩余货款还是沿用前面的预付账款
2018-12-24 22:28:25
您好!你收到货的时候,借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)贷应付账款 抵减的时候,借:应付账款,贷:预付账款。 然后应付账款的借贷方差额先挂着。
2016-05-14 11:41:23
这个计入营业外收入吧
2018-07-06 13:45:27
您好!借:预付账款 贷:银行存款。不过你欠货款挂预付账款是错的。
2016-08-17 09:37:28
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